12月19日,山西煤化所召开了内部控制工作小组会议。会议由党委副书记、纪委书记、内部控制工作小组组长李晶平主持。
李晶平首先传达了《中国科学院条件保障与财务局关于内部控制专项检查问题的通报》,随后与会人员结合各自工作部门的内控制度建设情况进行了讨论。
李晶平要求与会人员对照通报中的主要问题查漏补缺,自查自改,结合廉洁从业风险防控工作成果,尽快形成山西煤化所完整的内部控制手册。在此基础上,加强内控活动与现行 ARP等信息系统的融合,实现控制程序在办公信息系统的嵌入,提高内控信息化水平。
会议还讨论确定,对于部门职责不清的个别情况,将提请所务会研究明确,以便于内控工作的顺利开展。
山西煤化所内部控制工作小组在所内部控制领导组的领导下开展工作,牵头部门为财务处,评价及监督由所纪委负责。
(山西煤化所内部控制工作小组)