8月17日,山西煤化所召开2016年度科研经济业务真实性合法性审计工作启动会。所内审小组成员,相关课题组负责人、联络人参加会议,会议由党委副书记、纪委书记李晶平主持。
会上,李晶平介绍了开展科研经济业务真实性合法性审计工作的背景、意义以及近3年来山西煤化所科研经费审计情况,并对本年度科研经济业务真实性合法性审计工作进行安排部署。
李晶平强调,内部审计的出发点和落脚点是及时发现科研经济业务活动中存在的问题,查找内控缺陷和管理漏洞,积极采取整改措施,促进科研经费规范管理和合理使用。他要求内审小组成员做好工作安排,尽职尽责开展审计工作,实事求是反映山西煤化所科研经济业务活动情况。同时希望相关课题组要积极支持、配合审计人员的工作。
按照中科院监审局《关于院直属事业单位开展科研经济业务真实性合法性审计工作的通知》要求,自2013年以来,所内审小组已完成26个课题组的科研经济业务真实性合法性审计工作,发现问题6类70条,提出审计意见和建议18条。根据工作计划,山西煤化所再次选取11个课题组,对其2015年1月1日至2016年6月30日期间发生的科研经济业务及其经费使用情况进行内部审计,确保在2017年完成“双覆盖”的任务目标(全面覆盖所有科研经济业务领域,基本覆盖研究所主要科研团队)。

(王军 报道/摄影)