山西煤化所召开2024年度科研经济业务真实性合法性审计工作动员部署会
4月18日,山西煤化所召开2024年度科研经济业务真实性合法性审计工作动员部署会。被审计科研团队负责人、联络员和内部审计工作小组成员参会,会议由纪委书记张蕴奇主持。
会上,纪委副书记、纪检审计室主任王军详细介绍了本次审计工作的目标、范围、内容及具体安排,确定对301组、311组、508组、603组、611组、702组和711组等7个科研团队2023年1月至2023年12月的科研经费支出情况进行审计。本次审计将重点关注“三公”经费、设备采购、外包外协、内部经济往来、关联交易等问题,重点检查科研经济业务和科研活动的相关性、真实性、合规性。审计金额不低于2023年研究所科研项目到位经费总量的10%,抽样率不低于60%。结合审计发现问题,还将有针对性地开展专项延伸审计,以规范科研经费的管理和使用,防范重大廉洁风险。
张蕴奇指出,科研经济业务真实性合法性审计已成为一项常态化、制度化工作,是所有科研团队必须接受的一项内部监督工作。本次接受审计的7个科研团队是在综合考虑成立时间、研究方向、团队规模等维度后选取的。他强调,内部审计就是一次经济体检,是自我监督、自我完善、自我发展的重要抓手,更是对科研人员的预防性保护,他希望7个科研团队能正确认识此次审计的重要意义,自觉接受监督,积极配合完成现场审计、核查事实及各项整改工作。他还强调,审计工作小组要以科研经费的收支管理为重点,全面梳理管理业务流程,实现从资金流到业务流的全方位审计监督,揭示科研管理过程中存在的突出问题、共性问题和重大运行风险,及时分析研判、剖析原因、找准症结,进一步完善管理制度、健全内控措施、补齐短板漏洞、形成闭环管理,着力提升内部审计工作质效,保障科技创新活动高质量发展。
(纪检审计室)
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